3月份做了16点未开票申报4月份开具16点发票怎么进行申报?

3月份做了16点未开票申报4月份开具16点发票怎么进行申报?相关回答小编已在正文中为大家整理出来了,共为你找到3个回答,具体内容如下,供大家参考。

问答描述:

我单位三月份做了无票收入四月份才开具发票 我想问一下四月申报时候应该如何填写增值税申报表能用负数填写来冲减吗 ?

最佳答案:

四月份“未开具发票销售额”申报,只是金额作为负数。

其它回答:

回答1:

4月份你开具16点的发票然后在未开票的一栏填写相对应的负数进行申报就可以的。

回答2:

只要在3月份进行了无票申报,在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当按照原适用税率补开。

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